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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2015-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>http://comprensivopescara6.edu.it/trasp/bandi-di-gara-e-contratti/datil190-2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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      <cig>80622001E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi resi per il mantenimento del decoro immobili scolastici - "Scuole Belle"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33218.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33218.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z012BB4E19</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 27 del 28/01/2020 - Riparazione duplicatore RISO cv 3030</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>PRFDMN85C26G482L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTO SERVICE  di Perfetto Damiano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRFDMN85C26G482L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTO SERVICE  di Perfetto Damiano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 02/PA del 31/01/2020 - Viaggio d'istruzione a Chieti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z102C01BBA</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2020S3000325 del 26/02/2020 - Fornitura carta per fotocopie - Ufficio segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z112E791C4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4324/P del 31/10/2020 - Fornitura materiali per adattamento spazi in sicurezza plesso malaguzzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1011.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1011.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z122EF2C44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE "NUOVO GULLIVER" - "BAMBINI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z172D04927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COSTO COPIA- PLESSI PINETA DANNUNZIANA , MARINO DI RESTA, LORIS MALAGUZZI , BRUNO MUNARI, ANDREA CASCELLA, LEO LIONNI E B. CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSNSFN89A13G482Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSNSFN89A13G482Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1715.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1715.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z172D07B28</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 153/20 del 17/06/2020 - Fornitura tablet per la didattica a distanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCLLCU70R24G482J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCLLCU70R24G482J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z182CDC34B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20PAS0007487 del 31/05/2020 - Rinnovo casella PEC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F2E1DB28</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 71/FPA del 25/11/2020 - Fornitura visiere protettive certificate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01853340683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01853340683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z202D076B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 152/20 del 17/06/2020 - Fornitura tablet per la didattica a distanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCLLCU70R24G482J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCLLCU70R24G482J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z242E7758D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1484/00 del 23/12/2020 - Fornitura armadio di  metallo per Plesso Malaguzzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01892280692</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01892280692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F.& G.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252E5063E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2312/00 del 22/09/2020 - Fornitura toner per stampante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z262E7C96E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER ADATTAMENTO SPAZI IN SICUREZZA PLESSO MUNARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1246.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272F8921D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 02956/20 del 03/12/2020 - Corso di formazione su " passweb" on-line </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2F21BE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3747 DEL 17/11/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI A.CASCELLA - L. LIONNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2CD9ECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2020E000005621 del 21/06/2020 - Fornitura n. 15 SIM Unlimited business per didattica a distanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>379.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2F81F53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 51_20 del 11/12/2020 - Fornitura targhe e pen dive - PON "Musica insieme"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLCVNT84C49L219O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAPAOLUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLCVNT84C49L219O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAPAOLUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302F8DC1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. ERGN3RWY3WPQT  -  Saldo fattura n. 585E del 03/12/2020 - Rinnovo dominio sito WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312F3888D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0272/B/2020 del 14/11/2020 - Fornitura lavagna magnetica con accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34273D888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - CONTO CONTRATTUALE N. 31084099 - 001 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352F43B18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 359 del 19/11/2020 - Fornitura toner e matrici per fotoincisore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRFDMN85C26G482L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTO SERVICE  di Perfetto Damiano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRFDMN85C26G482L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTO SERVICE  di Perfetto Damiano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382BE55C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/39/2020 del 02/03/2020 - Rinnovo software AXIOS per servizi di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392F81E5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0294/B/2020 del 10/12/2020 - Fornitura materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2C43100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/A del 11/03/2020 - Servizio di spostamento Lim ed installazione - Plessi S.Silvestro Colle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCLLN64C64E372Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C. MULTIMEDIA DI CICCHINI LILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCCLLN64C64E372Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C. MULTIMEDIA DI CICCHINI LILIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2F12E65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. T0016 del 04/11/2020 - Fornitura carta per fotocopie per i plessi dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402EC6514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. T0015 del 21/10/2020 - Fornitura carta per fotocopie - Ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z412E80898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2597 del  26-11-2020 -  Fornitura attaccapanni per alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472F32D6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3783 del 20/11/2020 - Servizio di sanificazione classi 2D/5C plesso Pineta Dannunziana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482F0C6EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30/05 del 24/11/2020 - Fornitura materialefacile consumo per serratture armadietti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01917440685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA SERRATURA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01917440685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA SERRATURA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492E649B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo notula  n. 07/2020 del 13/12/2020 - Corso di formazione prevenzione COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMPCRL63C12G482M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPONI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMPCRL63C12G482M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPONI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2BA04BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE  A.S. 2019/2020 - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02515920689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERSCHOOL LANGUAGES di Fabrizio Marchesani s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02515920689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERSCHOOL LANGUAGES di Fabrizio Marchesani s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2E2415C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FVL572 del 04/09/2020 - Fornitura adesivi calpestabili - Dispositivi emergenza Covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1727.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1727.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592E5FCA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33/FPA del 29/09/2020 - Fornitura mascherine FFP2 e visiere prottettive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01853340683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01853340683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2EEE216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0271/B/2020 del 14/11/2020 - Fornitura rotoloni e tovagliette asciugatutto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2F34E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EFAT/2020/2855 del 17/11/2020 - Rinnovo abbonamento riviste  “Notizie della Scuola e Esperienze Amministrative"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2AC4029</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FPA 64/20 del 21/11/2020- Contratto per adempimenti D.Lgs.81/08 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2DE2C92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FVL546 del 28/08/2020 - Fornitura adesivi calpestabili - Segnalatica emergenza Covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1851.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1851.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2D12E61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20204E15788 del 30/06/2020 - Aule virtuali per didattica a distanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602E8F566</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 49/FPA  del 02/11/2020 - Fornitura mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01853340683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01853340683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622E284CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 717 del 11/09/2020 - Fornitura tappeti igienizzanti - Plessi Scuola dell'Infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561690684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROGRAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561690684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROGRAF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632C3E345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 915114 del 04/03/2020- Fornitura computer portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02118960695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02118960695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672FD5957</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatturan. FATTPA 25_20 del 23/12/2020 - Fornitura e stampa POF a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681E001BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE  - CODICE CLIENTE 7.2086003 - PLESSI PINETA DANNUNZIANA, MARINO DI RESTA, LORIS MALAGUZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3418.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3418.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2E46760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA/6 del 14/09/2020 - Fornitura materiale per tinteggiatura </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02040720688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOLOR di Amedeo Valentini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02040720688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOLOR di Amedeo Valentini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2E558D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 200035/20 del 12/10/2020 -Spostamento LIM plesso A.Cascella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702D86834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  progetto Smart Class</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02118960695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02118960695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742C9FECC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 87/20 del 10/04/2020 - Fornitura tablet per la didattica a distanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCLLCU70R24G482J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCLLCU70R24G482J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742ED45E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 46_20 del 10/12/2020 - Targhe per PON "Smart Class"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLCVNT84C49L219O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAPAOLUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLCVNT84C49L219O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAPAOLUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762EBE090</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 001139/00 del 19/10/2020 - Fornitura calolatrice da tavolo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01892280692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F.& G.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01892280692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F.& G.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762F2C859</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2033 /PA del 30/11/2020 - Fornitura registri di classe e sostegno - Scuola Infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772E7C2D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 58/PA del 06/11/2020- Fornitura shoppers personalizzate per alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803110681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDO PROMOTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803110681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDO PROMOTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2F184B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3692 del 12/11/2020 - Servizio di sanificazione plessi M. Di Resta- B. Munari - L. Malaguzzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802EB803B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. T0013 del 14/10/2020 - Fornitura materiale di cancelleria per ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812B7ACCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FVL51 del 13/01/2020 - Accordatura pianoforti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852C0A040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE LINEA TELEFONICA - CODICE CLIENTE N. LA01345234 - PLESSO B.CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2E4FC35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FVL599 del 16/09/2020 - Fornitura adesivi calpestabili - Segnaletica emergenza Covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2E8B388</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.835 del  09-10-2020 - Fornitura lavasciuga per pavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194210686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLINDEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01194210686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLINDEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922CE4E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/104/2020 del 22/05/2020 - Rinnovo Licenze Antivirus 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952C3B8DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 162 del  25-06-2020 -  Corsi di conversazione in Lingua Francese a. sc. 2019/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNDMNP84M65Z600E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI di Mendez M. P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNDMNP84M65Z600E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI di Mendez M. P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972E174C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FVL571 del 04/09/2020 - Fornitura adesivi calpestabili - Segnalatica emergenza Covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3933.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3933.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2F4ADD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6/A del 18/11/2020- Fornitura datario per ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00928930684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EUROCOPPE SAS di Michele D'AMBROSIO & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00928930684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EUROCOPPE SAS di Michele D'AMBROSIO & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2E808E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA MATERIALI PER ADATTAMENTO SPAZI IN SICUREZZA - PLESSO LIONNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1246.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA323328EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - LINEA TELEFONICA N. 085291203 - SCUOLA PRIMARIA "A CASCELLA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32F08737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2849/00 del 12/11/2020 - Fornitura cartucce per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7263F335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COSTO COPIA- PLESSI PINETA DANNUNZIANA , MARINO DI RESTA, LORIS MALAGUZZI , BRUNO MUNARI, ANDREA CASCELLA, LEO LIONNI E B. CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1317.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1317.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2F7636E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FPA 69/20 del 02/12/2020 - Corso di aggiornamento  RLS - D.lgs. n.81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2DE295A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 459-2020-FE del 05/08/2020 - Fornitura gel mani e visiere protettiive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772690689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA ATERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985250685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAIR DESIGN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01772690689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA ATERNO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01985250685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAIR DESIGN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2408.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2408.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n. ERGLRRC4WM4WT- Saldo fattura n. 14E del 08/01/2020 - Rinnovo Dominio sito WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 001009/00 del 29/09/2020 - Fornitura nebulizzatori a zaino </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01892280692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F.& G.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20S0000788 del 16/10/2020 - Fornitura Server dedicato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4159 del 07/12/2020 - Servizio di sanificazione classe 1 A - Plesso Pineta Dannunziana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0073/B/2020 del 11/03/2020 - Fornitura materiale per pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1154.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1154.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1219 del 29/05/2020 - Disinfezione aree uffici e atrio sede scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3761 del 18/11/2020 - Servizio di sanificazione classe3 A plesso B. Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/189/2020 del 05/11/2020 - Fornitura PC per ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD2C2FAA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6/1 del 04/03/2020 - Servizio straordinario  di pulizia plesso S. Silvestro Colle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775690686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITISSIMO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775690686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITISSIMO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2C1B997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20204E06138 del 20/02/2020 - Rinnovo software alunni e registro elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC32E7F8A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.440 del  30-10-2020 - Fornitura e posa di pannelli divisori  plesso A.  Cascella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIPPER SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIPPER SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4214.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32EC575D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI PER COPERTURA CORTILE SCOLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902510684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME RIVESTIMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902510684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME RIVESTIMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2E59D96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 291 del 24/09/2020 - Fornitura pannelli separatori anticovid  in ferro e policarbonato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722600689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTHOUSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722600689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTHOUSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2ED8F14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura progetto PON Ambienti digitali per la DID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C&C CONSULTING  S.p.a.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C&C CONSULTING  S.p.a.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18645.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC2D344B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20204E16393 del 03/07/2020 - Pagonline con addestramento webinar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02F07EC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 50_20 del 11/12/2020 - Materiale pubblicitario PON "Ambienti Digitali"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLCVNT84C49L219O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAPAOLUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLCVNT84C49L219O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAPAOLUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92CEE882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/86/2020 del 08/05/2020 - Acquisto hard disk PC ufficio di Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92ED9DE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FVL560 del 25/10/2020 - Noleggio pianoforte a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2BA7918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 449/00 del 28/02/2020 - Riparazione stampante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72E5A567</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1317 /PA del 30/09/2020 - Fornitura bandiere Italia ed UE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2E97BA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0201/B/2020 del 03/10/2020 - Fornitura materiale pulizia e sanificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2045.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2F54F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 175/01 del 27/11/2020 - Fornitura carrelli per pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2E54292</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 343/20 del 30/11/2020- Servizio spostamento LIM con relativa verifica di funzionamento - Plesso M. Di Resta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCLLCU70R24G482J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCLLCU70R24G482J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02F494B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 3812 /3813  DEL 24/11/2020 - SANIFICAZIONE SEZIONE PLESSO INFANZIA MALAGUZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01500750680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFEST CONTROL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12C1D3D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 177 del 29/06/2020 - Corsi di conversazione in Lingua Spagnola a. sc. 2019/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32ECD704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 153/01 del 30/10/2020 - Fornitura carrelli per pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52D2074B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine ERGZA4WVS66AT - Saldo fattura n. 280E del 27/05/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62F091D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZE  N.IW/2020/01278- N.IW/2020/01278 - QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4849.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4849.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/185/2020 del 03/11/2020 - Servizio di configurazione orologio marcatempo - Plesso A. Cascella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURE - LINEA TELEFONICA N. 08513039344 - PLESSO B. CROCE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1821.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1821.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 5_20 del 06/02/2020 - Fornitura cartelle per fascicoli personali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2EAC57D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA/8 del 10/10/2020- Fornitura materiale per tinteggiatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULTICOLOR di Amedeo Valentini</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02040720688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOLOR di Amedeo Valentini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>221.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>221.68</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
