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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-17</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.comprensivopescara6.gov.it/trasp/bandi-di-gara-e-contratti/datil190_16.xml</urlFile>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - CODICE CLIENTE SA007808 </oggetto>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Servizi resi per  mantenimento decoro e funzionalità degli immobili - Progetto "Scuole Belle" - Saldo fattura n. V5/0033643 del 16/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiale sportivo - Saldo fattura n. PA1601633 del 29/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura dizionari lingua inglese - francese e italiano - Saldo fattura n. 10/01 del 21/11/2016</oggetto>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura software "Axios Platinum" anno 2016 - Saldo fattura n. 16/A del 15/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3D SOLUTION S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3D SOLUTION S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura tablet Samsung con custodia - Saldo fattura n. 078 12499 del 02/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>153.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura carrelli per pulizia - Saldo fattura n. 2/1 del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01875800672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OZONO CLEANING & SYSTEMS  SRL]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Corso di formazione addetti alla prevenzionbe Incendi - D.Lgs. n. 81/08 - Saldo fattura n. 73/PA del 18/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>663.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura targa intitolazione dell'Istituto - Saldo fattura n. 8/A/2016 del 30/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale><![CDATA[EUROCOPPE SAS di Michele D'AMBROSIO & C]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per fax  - Saldo fattura n. 456/FE del 22/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura toner per stampante - Saldo fattura n. 123/FE del 24/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura carta per fotocopie - Saldo fattura n. 20164E33858 del 10/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>636.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>636.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Lanciano - Zoo d'Abruzzo - Saldo fattura n. 21/PA del 29/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA  ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI - SALDO FATTURE N. 2016005437 E N. 2016005438  DEL 01/12/2016 - FATTURA N. 2017000284 DEL 16/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6275.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura kit LIM plessi L. Malaguzzi e L. Lionni - Saldo fattura n. 200057/16 del 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto - Saldo fattura n. 27/FE del 14/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura duplicatore Risograph CV 3030 A4 - Saldo fattura n. 16600283 del 08/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13059720154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13059720154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z341B9EBAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione compenso per adempimenti D.Lgs n. 81/08 - Saldo  fattura n. 97/PA del 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di lingua spagnola - Scuola Secondaria di Primo grado - Saldo fattura n. 0000002 del 13/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NLNDRN55C65L103F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA DI MARIANI EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NLNDRN55C65L103F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA DI MARIANI EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo dominio comprensivopescara6.gov.it - Saldo fattura n. 40E del 27/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A1CA7759</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per la pulizia - Saldo fattura n. 102 del 28/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483410690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOLOGICAL SERVICE s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483410690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOLOGICAL SERVICE s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1A0C48B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura server DELL - Saldo fattura n. 04/106 del 14/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1785.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5317B07E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto sci a.s. 2015/2016 - Scuola Secondaria di 1° grado - Saldo fattura n. FATTPA 9_16 del 29/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31598.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571C400E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sussidi didattici Bortolato - Saldo fattura n. 27/PA del 05/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTMRC60A06G482H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIT INFORM di Marco Coletta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTMRC60A06G482H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIT INFORM di Marco Coletta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591BD9722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA - SALDO FATTURAN. 3PA DEL 08/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2109.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A198DDB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per manutenzione tecnologie hardware - Saldo fattura n. 13/FE del 12/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E185DABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di consumo - Saldo fattura n. 5/FE del 08/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza sanitaria manifestazione 23/05/2016 presso Aurum - Saldo fattura n. 08/PA del 19/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070420688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PESCARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070420688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PESCARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Milano del 3 e 4 novembre 2016 - Plesso B. Croce - Acconto - Saldo fattura n. 202aPA/2016 del 26/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629180694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALEMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629180694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALEMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7065.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7065.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z621B5C18F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Xilofono Palissandro plesso B. Croce - Saldo fattura n. 37 PA del 30/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Libretti di giustificazione assenze - Saldo fattura n. 456 PA del 29/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura "Notebook 2in1 Mediacom" - Ordinazione prot. n. 7018/B15 del 02/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1141.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione  fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 05 A 2015 del 30/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C16EBE71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione competenze al 31/03/2016 per servizio di gestione e tenuta conto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C1922FB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di lingua francese - Scuola Secondaria di Primo grado - Saldo fattura n. 0000001 del 13/06/2016 - </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NLNDRN55C65L103F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA DI MARIANI EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NLNDRN55C65L103F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA DI MARIANI EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F1940D04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I.C. Pescara 6 -Scuola Secondaria 1° Grado B.Croce - Esame KET FOR SCHOOLS del 12/05/2016 - n. 17  studenti iscritti - Saldo nota di debito n. 903 del 08/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1361.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1361.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7014B33CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione  fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura 03 A 2015 del 08/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z72199CD82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carta  fotocopie per ufficio di segreteria - Saldo  fattura n. T0015 del 28/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z751B0A7CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura registri per docenti e cartelle fascicoli personali - Saldo fattura n. 841 PA del 23/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76163660C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione  fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura 04 A 2015 del 30/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z761B63E91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Staffetta di scrittura creativa a.s.2016/2017 - Saldo fattura n. 0000498 del 05/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1015.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1015.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forntura materiale  plesso scuola dell'infanzia " L. Malaguzzi" - Saldo fattura n. 000029-2016-PA del 19/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a S. Pietro Isola del Gran Sasso - Saldo fattura n. 32/PA del 18/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA -SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALNOVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALNOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2991.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione a: Kangourou della  Lingua Inglese 2016 - Rif. 004790 - Saldo fattura n. 538/INGLESE del 24/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  materiale pubblicitario - Saldo fattura n. 000031-2016-A del 26/10/2016 - PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto 10.8.1. A1-FESRPON-AB-2015-68 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01853340683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01853340683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura notebook Lenovo  - Saldo fattura n. 225/vp del 14/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02040600682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAREUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02040600682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAREUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio impianto audio per manifestazione fine anno del 23/05/2016 - Plesso B.Croce - Saldo fattura n. 21PA del 24/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z861B5ADD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner e cartucce per stampanti - Saldo fattura n. 398/FE del 13/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A185C92F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto - Saldo fattura n. 10/FE del 26/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A1BC31B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura paraspigoli - Plesso A. Cascella - Saldo fattura n. 146FE del 23/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B1C46432</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura notebook Lenovo - Saldo fattura n. 224 V/P del 06/12/2016 -  PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-68 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02040600682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAREUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02040600682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAREUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9119DB22D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Utilizzo Teatro Circus di Pescara per manifestazione del 31/05/2016 - Plesso M. Di Resta - Saldo fattura n. 06/01 del 24/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714760681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONI CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714760681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONI CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9219E0E9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di vigilanza antincendio  per spettacolo di fine anno del  23/05/2016 presso Piazzale Michelucci area dell'Aurum.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80006030680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tes.Prov.dello Stato Pescara-dest.Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80006030680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tes.Prov.dello Stato Pescara-dest.Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pen drive - Saldo fattura n. 467/FE del 25/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Termoli porto - Saldo  fattura n. 47/PA del 27/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1818.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa  inviti e locandine per manifestazione fine anno - Saldo fattura n. FATTPA 12_16 del 13/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento riviste lingua inglese - francese - spagnolo- Saldo fattura n. 25/F del 17/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z981918531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2016 - CONTO CONTRATTUALE N. 31084099-001 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A19114FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Chieti - Saldo fattura n. 24/PA del 10/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1826D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione compenso corso di formazione per preposto - D.Lgs. n.81/2008 - Saldo fattura n. 29/PA del 25/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1195DF78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I.C. Pescara 6 -Scuola Primaria -  Esame Starters del 14/05/2016 - n. 8  studenti iscritti - Saldo nota di debito n. 1153 del 22/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71B1F4E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE A.S. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272780172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SCUOLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI EDIZIONI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI  EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272780172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SCUOLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI EDIZIONI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI  EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1918233</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita d'istruzione formativa in Tremiti 25-26-27 maggio 2016- Acconto - Fattura n. 0000358 del 05/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1B29C64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di vigilanza antincendio  per spettacolo di fine anno del  23/05/2016 presso Piazzale Michelucci area dell'Aurum - Integrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80006030680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tes.Prov.dello Stato Pescara-dest.Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80006030680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tes.Prov.dello Stato Pescara-dest.Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB19F7942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di  manutenzione e assistenza sistemistica on site  - Saldo fattura n. 04/93 del 27/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e stampa POF 2015/2016 - Saldo fattura n. FATTPA 5_16 del 27/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura access point- Plesso A. Cascella - Saldo fattura n. 24/FE del 24/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Registri presenze personale ATA e Docente - Saldo fattura n. 38 del 25/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264800689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  "PARIS" di Lamarra Loretta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264800689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  "PARIS" di Lamarra Loretta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>267.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione  fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura 02 A 2015 del 08/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carta per fotocopie per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. T0036 del 19/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF16B410E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SOFTWARE AXIOS "CONSERVAZIONE A NORMA"  - SALDO FATTURA N. 865/A DEL 31/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC9197DE4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Caprarola - Bagnaia (Viterbo) - Saldo fattura n. 22/PA del 06/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC91C20845</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico - Saldo fattura n. 29/FE del 22/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA17355DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale facile consumo Scuola Primaria - Saldo fattura n. 0273/B/2015 del 25/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01488070697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488070697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4131.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4131.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1C10F80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 10 lettori CD Sony - Saldo fattura n. 068 08182 del 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD18A43C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LINEE TELEFONICHE  N. 0854981038 E N. 0854503507 -  COLLEGAMENTO ADSL  SCUOLE PRIMARIE SAN SILVESTRO COLLE E SAN SILVESTRO SPIAGGIA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1223.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1223.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE1A3B353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner e master per duplicatore Risograph  RISO CV 3030 - Saldo  fattura n. 522 del 16/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11A5696C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione Consip Reti Locali 5 - ODA n. 3014481 del 20/06/2016 - Saldo fattura n. 6820161220001782 del 14/12/2016 -  PON 2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN - Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-68 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10068.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10068.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Utilizzo spazi AURUM (piazzale Michelucci) per spettacolo di fine anno  del 23/05/2016



</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124600685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PESCARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124600685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PESCARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura strumenti musicali - Saldo fattura n. V3-26609 del 30/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura zerbini - Plesso M. Di Resta- Saldo fattura n. 2 A  del 01/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902510684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME RIVESTIMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902510684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME RIVESTIMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione  fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura 01A 2015 del 08/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE16BDC7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COSTO COPIA  PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4346.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4346.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDF19D285D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lettore Sony CD /USB - Saldo fattura n. FATTPA 4_16 del 12/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01039090681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIZE GBC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01039090681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIZE GBC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE219048D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Saltara - Saldo fattura n. 7/PA del 18/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE6175C912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Corsi di Lingua Inglese e materiale didattico  - Saldo nota di debito n. 1622 del 25/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10709.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10709.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE61BBDEAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Milano dal 17 al 18 novembre 2016 - Acconto- Saldo fattura n. 205PA2016 del 09/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629180694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALEMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629180694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALEMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4457.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4457.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE816DADF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione  fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 07/A  del 30/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417520689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21ABAC8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornirura software gestione registro elettronico - Saldo fattura n. 20164E29021 del 10/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21B5E669</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pianoforte SAMICK JS - 115 NERO - Saldo fattura n. 37/PA del 31/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21C3EED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO - PLESSI SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01488070697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488070697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4630.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Viaggio d'istruzione  Ancona/Fabriano - Saldo fattura n. 192PA del 23/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione  fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 06/A del 30/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DATA SISTEMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. T0031 del 08/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>452.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura stampati e materiale  Esami Scuola Media  - Saldo fattura n. 558 PA del 31/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>344.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA1A8131D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gruppo di continuità UPS Elsist Nemo 80 - Saldo fattura n. 04/98 del 05/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>67.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
