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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.comprensivopescara6.gov.it/trasp/bandi-di-gara-e-contratti/datil190_17.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - CODICE CLIENTE SA007808 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20194.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi resi per  mantenimento decoro e funzionalità degli immobili - Progetto "Scuole Belle" - Saldo fattura n. V5/0032525 del 16/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3442.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione compenso per adempimenti D.Lgs n. 81/08  - Saldo  fattura n. 79/PA del 15/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1557.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura carta per fotocopie - Saldo fattura n. T0006 del 29/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>386.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura testi "Coding in your classroom" - Saldo fattura n. 1/E del 03/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'ALESSANDRO DARIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLSDRA65R17C853Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ALESSANDRO DARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 26E del 23/01/2017 - Rinnovo comprensivopescara6.gov.it  - Ordine ERG166F6W4V2T </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>102.77</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Casalbordino - Saldo fattura n. 54/PA del 27/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carrelli per pulizia - Saldo fattura n. 2/1 del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[OZONO CLEANING & SYSTEMS  SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01875800672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OZONO CLEANING & SYSTEMS  SRL]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E1E9DFB0</cig>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone locazione del Teatro Marrucino  per la data 26/05/2017 - Concerto Orchestra Giovanile Interprovinciale Pescara- Chieti - Saldo fattura n. 4/01E del 16/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00098000698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPUTAZIONE TEATRALE TEATRO MARRUCINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00098000698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPUTAZIONE TEATRALE TEATRO MARRUCINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F2005763</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura fax Samsung SF- 765P - Saldo fattura n. 338/FE del 29/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101FE414D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE ANNO SCOLASTICO 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI EDIZIONI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI  EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI EDIZIONI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI  EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>768.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>768.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z111E9D5B6</cig>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione compenso corso di aggiornamento per addetti al pronto soccorso - D.Lgs n. 81/08 - Saldo fattura n. 44/PA del 30/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura orologi marcatempo con badge - Saldo fattura n. 04/204 del 29/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner e cartucce - Saldo fattura n. 205/FE del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 31 del 13/04/2017 - Noleggio pullmann per partecipazione cerimonia premiazione concorso "Riqualifichiamo l'ambiente, proteggiamo la salute" - Roma 12/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925650689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01925650689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura stampanti Samsung SL - M3320ND Laser - Saldo fattura n. 135/FE del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di  manutenzione e assistenza sistemistica on site  - Saldo fattura n. 04/112 del 28/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione ad Atessa - Abbazia S. Giovanni in Venere - Saldo fattura n. 29/PA del 05/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio transfer da S. Salvo a Chieti a.r.  in data 25/05/2017 - Concerto "Note di classe" - Orchestra Giovanile Interprovinciale Pescara-Chieti - Saldo fattura n. 61/PA del 27/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione a Kangourou della  Lingua Inglese 2017 - Rif. 004790 - Saldo fattura n. 841/INGLESE del 11/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272065377</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di  manutenzione e assistenza LIM - Saldo fattura n. 041/17 del 23/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291BBF92F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto - Saldo fattura n. 27/FE del 14/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291D2BD17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione kit LIM e configurazione software - Plesso B. Munari - Saldo fattura n. 017/17 del 12/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A201D243</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura di acconto  n. 2/252 del 03/10/2017 - Campo scuola per attività nautiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D ARL -Società Sportiva</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D ARL -Società Sportiva</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16027.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16027.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B1E8B694</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio transfer da S. Salvo a Chieti a.r. in data 23/05/2017 - Concerto "Note di classe" - Orchestra Giovanile Interprovinciale Pescara-Chieti - Saldo fattura n. 58/PA del 27/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione D. Lgs n.81/08 - Saldo fattura n. 284/05 del 30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per laboratorio scientifico - Saldo fattura n. 2/170081 del 21/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. Apparecchiature Scientifiche srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. Apparecchiature Scientifiche srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z321E31537</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I.C. Pescara 6 -Scuola Primaria -  Esame Starters del 16/05/2017 - n. 3  studenti iscritti - Saldo nota di debito n. 44/2017/FE del 14/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z342163026</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pianoforte SAMICK JS - 115 NERO - Saldo fattura n. 49/PA del 22/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E205F79E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Chieti  - Teatro Marrucino - Saldo fattura n. 90/PA del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3E20BEB44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione ad Ortona - Visita Planetario - Saldo fattura n. 95/PA del 30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z441FDDC9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carta per fotocopie - Saldo fattura n. T0017 del 21/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>702.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492013EB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura panetti di cera - Plesso B. Croce - Saldo fattura n. 23 del 01/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLDNL52H05F704C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAELLI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLDNL52H05F704C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAELLI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4920A46AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Ravenna - Saldo fattura n. 00178/08/2017 del 23/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA di Toscana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA di Toscana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A1E9D563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione compenso corso di formazione specifica - Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 - Saldo fattura n. 43/PA del 29/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1A0C48B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura server DELL - Saldo fattura n. 04/106 del 14/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1785.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1E011BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COSTO COPIA  PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4505.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4505.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z521DEA1B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio transfer da Pescara a Termoli il 18/05/2017 e ritorno il 20/05/2017 - Viaggio d'istruzione Isole Tremiti - Saldo fattura n. 57/PA del 27/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1818.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z521E34EDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA D'ISTRUZIONE FORMATIVA IN TREMITI 18-19-20  MAGGIO 2017-  FATTURE N. 0000212 DEL 12/04/2017  E  N. 000244 DE 08/05/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z571DA87FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Chieti - Museo della Civitella - Saldo fattura n. 13/PA del 13/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale tecnico- informatico di facile consumo - Saldo fattura n. 33/FE del 21/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61202AB10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale facile consumo - Plesso "B. Croce" - Saldo fattura n. 5637 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z631E2B1AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Riccione- Oltremare - Saldo fattura n. 47/PA del 12/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6320BCB14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO - PLESSI SCUOLA PRIMARIA/ INFANZIA/SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01488070697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488070697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3613.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z641F2DB84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio transfer del 29/06/2017 a Termoli - Saldo  fattura n. 72/PA del 05/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z681E001BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. AH13548906 del 03/08/2017 - Codice Cliente 7.2086003 - Plessi Pineta Dannunziana, Marino Di Resta, Loris Malaguzzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1228.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1228.28</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z691C533B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura "Notebook 2in1 Mediacom" - Ordinazione prot. n. 7018/B15 del 02/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305200683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1141.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1141.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B1E092AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale didattico Lego Education Wedo 2.0 - Saldo fattura n. 41060 del 27/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B1E8CCBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura stampati per Esame di Stato Scuola Secondaria di primo grado - Saldo fattura n. 570 PA del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>211.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C16EBE71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2017 PER SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA CONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6D1E54642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione ad Ortona - Saldo fattura n. 63 del 23/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925650689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01925650689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z732013574</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Policoro - Saldo fattura n. FATTPA 45_17 del 13/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01958430686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01958430686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z741D4F07C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi di conversazione di Lingua Inglese in orario curriculare antimeridiano - Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Croce" - Classi prime e seconde - Saldo fattura n. 0000003 del 12/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NLNDRN55C65L103F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA DI MARIANI EMILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NLNDRN55C65L103F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA DI MARIANI EMILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z781EAF356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cravattini con stampa - Concerto "Note di classe" - Orchestra Giovanile Interprovinciale Pescara-Chieti -  Saldo fattura n. 06/PA del 20/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803110681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDO PROMOTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803110681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDO PROMOTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z781FD4BC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. T0015 del 20/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792020207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE N. IW/2017/00853  E  N.IW/2017/00854  - ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI  A.S. 2017/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6030.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1E1C585</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitua armadietti pronto soccorso – DM 388/03 - Saldo  fattura n. 000095 del 17/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F208C727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visite mediche n . 7  lavoratori - D.Lgs n.81/08 - Saldo fattura n. 78/PA del 15/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801E32E29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura strumenti musicali e accessori - Saldo  fattura n. 13 PA del 17/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1446.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1446.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841D1D7AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner e master per fotoincisore Risograph  CV 3030 - Saldo fattura n. 143 del 09/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861DEE993</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 8101002411 del 24/03/2017 - Fornitura biglietti viaggio d'istruzione a Rimini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA  S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA  S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861E1D7A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Urbino - Saldo fattura n. 99PA del 30/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>809.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882162D4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fornitura e stampa libretti POF a.s.2017/2018 - Saldo fattura n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>513.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1DDF3D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Corsi di Lingua Inglese - Saldo nota di debito n. 107/2017/FE del 20/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8065.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8065.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1D34982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura router, mouse e cavi HDMI - Saldo fattura n. 61/FE del 07/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>142.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per pronto soccorso - Saldo fattura n. 6E del 27/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02069580682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA ALLEVA DI MARCELLO ALLEVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02069580682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA ALLEVA DI MARCELLO ALLEVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>257.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Silvi Marina - Saldo fattura n. 51/PA del 21/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2017 - CONTO CONTRATTUALE N. 31084099-001 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura rotoli carta adesiva - Saldo fattura n. 000040 del 20/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9920A6EDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a San Giovanni Teatino - Azienda De Cecco - Saldo fattura n. 93/PA del 22/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9C1DDBBA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura buste bianche intestate e carpette conto consuntivo - Saldo fattura n. 423 PA del 29/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1D719BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di lingua spagnola - Scuola Secondaria di Primo grado "B. Croce" - Saldo fattura n. FE6 del 13/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNDMNP84M65Z600E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI di Mendez M. P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNDMNP84M65Z600E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI di Mendez M. P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D20653E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso aggiornamento per RLS anno 2017 - Saldo fattura n. 82/PA del 21/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1208695E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto - Saldo fattura n. 43/FE del 07/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51FD33A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cartelline per fascicoli personali - Saldo fattura n. FATTPA 12_17 del 26/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA81FDB5DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura copertine per termorilegatura - Saldo fattura n. 1540408 del 13/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2124F5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione e assistenza software  di gestione alunni e registro elettronico anno 2017 (periodo settembre/dicembre) - Saldo fattura n. 20174E36540 del 06/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE1CD5924</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e stampa libretti POF a.s. 2016/2017 - Saldo fattura n. FATTPA 1_17 del 25/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLSSMN75H56G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGRAF DI DI LISIO SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>438.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura strumenti musicali - Saldo fattura n. 15 PA del 18/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza Helvetia n. 46387070 per copertura assicurativa multirischi incendio-furto-elettronica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento riviste per lingue straniere - Saldo fattura n. 48/F del 16/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di  manutenzione e assistenza sistemistica on site  - Saldo fattura n. 04/189 del 14/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Guardiagrele - Saldo fattura n. 189PA del 17/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico facile consumo - Saldo fattura n. 36/FE del 15/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo software AXIOS 2017 - Saldo fattura n. 922E del 27/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1755.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LINEE TELEFONICHE  N. 0854981038 E N. 0854503507 -  COLLEGAMENTO ADSL  SCUOLE PRIMARIE SAN SILVESTRO COLLE E SAN SILVESTRO SPIAGGIA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1265.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1265.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura staffa per fissaggio  videoproiettore Benq - Saldo fattura n. 154/PA2017 del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione a Cerveteri e Tarquinia- Saldo fattura n. 227PA del 26/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1225.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner e cartucce per stampanti - Saldo fattura n. 72/FE del 14/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF2109652</cig>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Staffetta di scrittura creativa a.s.2017/2018 - Saldo fattura n. 0000419 del 04/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1015.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1015.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD11DE64D6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Multilicenza Microsoft Office Standard 2016 e Licenze antivirus - Saldo fattura n. 04/80 del 13/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDI ERMINIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>768.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>768.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD31FDB0C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libretti giustificazione assenze - Saldo fattura n. 2064 PA del 30/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD51EB8FC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio transfer Palazzetto dello sport di Pescara - Progetto "La Scuola si-cura di me"- Saldo fattura n. 67/PA del 07/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA209ED4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura master e toner per fotoincisore - Saldo fattura n. 1139 del 14/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31E1D058</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione ad Atri - Saldo fattura n. 43/PA del 12/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31E9E718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizio  audio, luci , video, pedane e sedie - Concerto "Note di classe" - Orchestra Giovanile Interprovinciale Pescara-Chieti in data 26/05/2017 - Saldo fattura n. 27/17 del 26/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162110686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO &C.SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162110686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO &C.SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1DEE71D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale robotica educativa: Bee-Bot e Blue Bot - Saldo fattura n. 40841 del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL (CAMPUSTORE)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZED212383E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita didattica presso Poste Italiane - Saldo fattura n. 38/10/2017 del 20/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045400684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENTANIA TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045400684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENTANIA TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1FDB07D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura registri di classe e docenti - Saldo fattura n. 2063 PA del 30/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21E31FC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I.C. Pescara 6 -Scuola Secondaria 1° Grado B.Croce - Esame KET FOR SCHOOLS del 20/05/2017 - n. 18  studenti iscritti - Saldo nota di debito n. 43/2017/FE del 14/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1477.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1477.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41DFD22E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione ad Atri - Saldo fattura n. 66 del 24/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925650689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01925650689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF52129886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sussidi didattici per alunni con sostegno - Saldo fattura n. 000311 del 22/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72121D86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carta per fotocopie - Saldo fattura n. T0024 del 07/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81B3C101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - LINEA TELEFONICA N. 08513039344 - PLESSO B. CROCE - CONTO TELECOM ITALIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4135.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4135.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
