<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.comprensivopescara6.edu.it/trasp/bandi-di-gara-e-contratti/datil190_18.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
    <lotto>
      <cig>562600455E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - CODICE CLIENTE SA007808 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20194.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20194.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0223154FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 31/PA del 09/04/2018 - Riparazione duplicatore RISO CV 3030</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032210088</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/PA del 13/02/2018 - Fornitura materiale per aula di musica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848390686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO CAROTA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848390686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO CAROTA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0625D6A46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 418/FE del 21/11/2018 - Fornitura materiale informatico - Plesso A. Cascella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0726369F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 122/01 del 15/12/2018 - Fornitura materiale per pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C234B67D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9/PA del 01/05/2018 - Accordatura pianoforte SAMICK JS-115 NERO  plesso B. Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D24308BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. FATTPA 107_18 DEL 27/08/2018 E N. FATTPA 108_18 DEL 13/09/2018 -  VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO DAL 13 AL 14 SETTEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629180694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALEMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629180694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALEMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3035.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3035.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E23B3EBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di vigilanza antincendio  per spettacolo di fine anno del  31/05/2018 presso Piazzale Michelucci area dell'Aurum</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80006030680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tes.Prov.dello Stato Pescara-dest.Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80006030680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tes.Prov.dello Stato Pescara-dest.Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E23EA36C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0090 del 20/06/2018 - Acconto corrispettivo consulenza e assistenza per incarico RPD</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBLCU63T27D643C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI LUCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBLCU63T27D643C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI LUCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2328C5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo nota di debito n. 66/2018 del 24/04/2018 - I.C. Pescara 6 - Scuola Primaria -  Esame Starters del 21/05/2018 - n. 13  studenti iscritti -  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1025ABAB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FPA 3/19 DEL 16/01/2019 - CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVISIONE INCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1325E8827</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 464/FE del 18/12/2018 - Fornitura lampada per LIM plesso Cascella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z15245F6FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1316 PA del 27/07/2018 - Libretti di giustificazione assenze alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z152610BE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2921 PA del 21/12/2018 - Fornitura buste intestate e stampati per  ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1623236FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35/PA del 04/05/2018 - Viaggio d'istruzione Chiese S. Liberatore - S. Clemente - S.M. D'Arabona</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1720B4DAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 9_18 del 19/03/2018 - Progetto sci residenziale 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35861.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35861.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z17261E906</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21/FE del 11/12/2018 - Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2528C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1678707 del 05/10/2018 -  Fornitura toner e cartucce.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1054.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20252D65D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 2018004249 - 2018004250 - 2018004251 DEL 22/11/2018- POLIZZE ASSICURATIVE -   ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6372.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6372.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2224F7B08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 100215/18 del 21/09/2018 - Abbonamento riviste "New Gulliver - Formula informatica" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI  EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI  EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>821.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>821.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232632ED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 19 del 14/12/2018- Fornitura libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLNZE83S17G482Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PAESE DEI LIBRI SELVAGGI DI CARLETTINI ENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLNZE83S17G482Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PAESE DEI LIBRI SELVAGGI DI CARLETTINI ENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27234B5EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 41/PA del 10/05/2018 - Viaggio d'istruzione a Francavilla al Mare</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28248FFBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA368 del 03/08/2018 - Visita guidata Museo del '900 - Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D261EB08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/125 del 10/12/2018 - Contratto di assistenza sistemistica on site</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3023BBE87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/49 del 25/05/2018 - Sostituzione disco fisso per PC - Ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3122C0112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12/PA del 20/03/2018 - Fornitura stecche di legno </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3221BFFF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione e assistenza software  di gestione alunni e registro elettronico anno 2018 - Saldo fattura n. 20184E01523 del 17/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3223BE83F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10/PA del 19/09/2018 - Servizio assistenza sanitaria per spettacolo di fine anno c/o ex-Aurum del 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070420688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PESCARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070420688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PESCARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z36230DF9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000009 del 11/06/2018 - Corso di lingua francese - Scuola Secondaria di Primo grado "B. Croce" </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A256D814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 408/FE del 13/11/2018- Fornitura cartucce per stampante </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C208F8BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 104/PA del 25/11/2018 - Liquidazione compenso per adempimenti D.Lgs n. 81/08 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z41223BAAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo parcella n. FATTPA 1_18 del 27/02/2018 - Progetto  orientamento classi terze Scuola Secondaria di primo grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCISLV78R41C632B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IECCO SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNSMNO88S56A783A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNASSO MONIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSURNI86L42C632A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSE' IRENE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCISLV78R41C632B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IECCO SILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NNSMNO88S56A783A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNASSO MONIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSURNI86L42C632A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSE' IRENE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44238E87D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10/11 DEL 31/05/2018 - FORNITURA ZERBINI E ACCESSORI - PLESSI A.CASCELLA E L. LIONNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779710688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIARRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779710688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIARRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4722E2FFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 124/FE del 28/03/2018 - Fornitura cuffie stereo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B22D74D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 31/PA del 27/04/2018 -  Viaggio d'istruzione a Popoli - Sorgenti del Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50224BE9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 943E del 20/02/2018 - Rinnovo software AXIOS 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532618B62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V3-29705 del 31/12/2018 -  Fornitura materiale facile consumo  - Disciplina ed. artistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5925E0CDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 465/FE del 18/12/2018 - Fornitura ed installazione Firewall</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622625967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/16 del 19/12/2018- Fornitura n. 3 carrelli per pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01875800672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OZONO CLEANING & SYSTEMS  SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01875800672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OZONO CLEANING & SYSTEMS  SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652548B9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 157/08/2018 del 25/10/2018 - Viaggio d'istruzionea Padova - Venezia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA di Toscana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA di Toscana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14396.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14396.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6622ED341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 44/PA del 18/05/2018 - Viaggio d'istruzione a Rimini Italia in miniatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1045.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6721FCC2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 36/FE del 06/02/2018 - Fornitura toner per stampanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2528A7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000529 del 21/11/2018 - Staffetta di scrittura creativa a.s.2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C16EBE71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2018 PER SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA CONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712515743</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE  000266 del 03/10/2018 - Fornitura cartine geografiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z74253C3BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 64/PA del 12/10/2018 - Viaggio d'istruzione a Pianella</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7625AE0FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 328PA del 21/11/2018 - Viaggio d'istruzione a Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7923E020D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1639556 del 05/06/2018 - Fornitura carta per fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A225777A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE A.S. 2017-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10581.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10581.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2546A10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 973 FP del 29/10/2018 - Fornitura accessori per attività didattica sportiva.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802248BD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000010 del 11/06/2018 - Corsi di  lingua inglese in orario curriculare - Scuola Secondaria di Primo grado "B. Croce" e Scuola dell'Infanzia </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80238715B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/46 del 23/05/2018 - Licenze antivirus 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81260AE6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1700196 del 03/12/2018 - Fornitura toner per fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892628A27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 164/10 del 13/12/2018- Fornitura carta per fotocopie - Ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A24EAEB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 233/05 del 25/09/2018 - Fornitura carta per fotocopie per i plessi dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>631.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E250BB57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 66/PA del 08/10/2018 - Fornitura toner e master per duplicatore Risograf</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNFRC74E25G141G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ABRUZZO di Rimano Federico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F23FAC9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14/11 del 27/06/2018 - Fornitura ventilatori e materiale  di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779710688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIARRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779710688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIARRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932306C79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10/A/2018 del 14/04/2018 - Fornitura targhe per intitolazione Scuola Primaria A.Cascella e Scuola dell'Infanzia L. Lionni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00928930684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EUROCOPPE SAS di Michele D'AMBROSIO & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00928930684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EUROCOPPE SAS di Michele D'AMBROSIO & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9425860FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 44/PA del 11/11/2018 - Noleggio pianoforte SAMICK JS - 115 NERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C23DBFFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/56 del 05/06/2018 - Fornitura gruppi di continuità - Ufficio di Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C25A3CB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33/PA del 13/11/2018 - Fornitura scale e strisce antiscivolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D26708BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. prot. 7004/VI.2 del 20/12/2018 - Viaggio d'istruzione a Roma 25-01-2019 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2356FEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12/PA del 27/05/2018 - Riparazione della meccanica e accordatura pianoforte verticale - Plesso Pineta Dannunziana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E24E57EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30 del 25/09/2018 - Registri presenze persolale docente e ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMRLTT39D69G438Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  "PARIS" di Lamarra Loretta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMRLTT39D69G438Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  "PARIS" di Lamarra Loretta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA323328EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE -  LINEA TELEFONICA N. 085291203 - SCUOLA PRIMARIA "A CASCELLA" IN  VIA RUBICONE. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA725F3854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V3-29723 del 31/12/2018 - Fornitura materiale facile consumo  - Disciplina ed. tecnica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA921BFFAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 51/PA del 11/04/2018 - Corso di formazione per  preposto -  n. 4  partecipanti- D.L.gs. n. 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9259959E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 98/PA del 19/11/2018 - Corso di aggiornamento per RLS - D. Lgs. n. 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2350724</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 166/FE del 27/04/2018 - Fornitura toner per stampanti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2250CE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. T0010 del 15/02/2018 - Materiale facile consumo per ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0226C31D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 59/FE del 22/02/2018- Fornitura cartucce per stampante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC121FBB3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - CONTO CONTRATTUALE N. 31084099 - 001 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>767.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>767.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC221933D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COSTO COPIA - PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4316.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4316.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC322F06CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE  - VIAGGI  D'ISTRUZIONE A.S. 2017-18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2736.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2736.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2278F9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 230387 del 15/03/2018 - Fornitura sgabelli per aula di musica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD22A8198</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE  000077 del 23/03/2018 - Fornitura lavagna conferenza magnetica </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF25A3DB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 120/01 del 30/11/2018 - Fornitura materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1471.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1471.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2234D25D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE  000128 del 16/05/2018 - Fornitura sussidi didattici per insegnamento di sostegno plesso Cascella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5234B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11/PA del 22/05/2018 - Noleggio pianoforte a coda Yamaca per il concerto del 18/05/2018 presso il Teatro Circus di Pescara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD823B3E44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Utilizzo spazi AURUM (piazzale Michelucci) per spettacolo di fine anno  del 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124600685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PESCARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124600685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PESCARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC22ED896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMLV64M42G482A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMLV64M42G482A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2286.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2286.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE243899E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 271/FE del 09/07/2018 - Fornitura toner Samsung per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12399A1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 878 PA del 14/06/2018 - Materiale per esami di stato Scuola Secondaria di Primo Grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE222CC9BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo nota di debito n. 20/2018 del 21/03/2018- I.C. Pescara 6 -Scuola Secondaria 1° Grado B.Croce - Esame KET FOR SCHOOLS del 19/04/2018 - n. 17  studenti iscritti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1429.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1429.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE222D735A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE -  VISITA D'ISTRUZIONE FORMATIVA IN TREMITI 14-15-16  MAGGIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4261A6B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 10/12/2018 - Fornitura frigorifero per plesso B. Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SVNGLI47B25A488I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINI GIULIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SVNGLI47B25A488I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINI GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62643827</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza Helvetia n. 46964055 per copertura assicurativa multirischi incendio-furto-elettronica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE820B4E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 24_18 del 02/05/2018 - Progetto sci itinerante 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22891.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22891.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE925F3973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE  - FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO - PLESSI DELL'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01488070697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488070697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4077.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4077.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED212383E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita didattica presso Poste Italiane - Saldo fattura n. 38/10/2017 del 20/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045400684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENTANIA TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045400684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENTANIA TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED23D2E29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7/01 del 07/06/2018 - Locazione sala Cineteatro Circus manifestazione del 31/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714760681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONI CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714760681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONI CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE24E31AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35/F del 05/10/2018 - Rinnovo abbonamento riviste per le lingue straniere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF22C654E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35/PA del 22/05/2018 - Servizio transfer andata/ritorno per Termoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF2231E02F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000008 del 11/06/2018 - Corso di lingua spagnola - Scuola Secondaria di Primo grado "B. Croce" </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42193390</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9E del 03/01/2018 -  Rinnovo comprensivopescara6.gov.it - Ordine n. ERGA1DPAQNAET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52214E81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE  000067 del 21/03/2018 - Fornitura sussidi scuola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6245F7D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1315 PA del 27/07/2018 - Registri di classe e sostegno per le scuole Secondaria di I° grado, Primaria e Infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
