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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2014-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.comprensivopescara6.edu.it/trasp/bandi-di-gara-e-contratti/datil190_19.xml</urlFile>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - CODICE CLIENTE SA007808 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20194.30</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. V5/0021316 del 20/06/2019- Codice Cliente SA007808-  Servizi resi perl mantenimento decoro immobili scolastici - "Scuole Belle"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
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      <oggetto>Servizi resi per il mantenimento del decoro immobili scolastici - "Scuole Belle"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 69 del 12/04/2019 - Viaggio d'istruzione a Popoli- S. Valentino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01925650689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 22/PA del 17/05/2019 - Fornitura sussidi didattici  musicali  - Plesso B. Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>144.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. FVL571 del 07/10/2019 - Noleggio pianoforte a.s. 2019/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 735 FP del 26/09/2019 - Sussidi per attività motoria</oggetto>
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          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>314.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. PA /000114 del 09/05/2019 - Fornitura carta per fotocopie - Ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>309.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 244PA del 09/05/2019 - Viaggio d'istruzione Introdacqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1025ABAB8</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. FPA 3/19 DEL 16/01/2019 - CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVISIONE INCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>107.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE  000392 del 25/09/2019 - Fornitura lavagne bianche e materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1229AB30C</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 2358 /PA del 30/09/2019 - Fornitura libretti di giustificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>202.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. FPA 27/19 del 03/05/2019 - Corso di formazione per  la sicurezza - accordo Stato Regioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z18285B1D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 136 del 20/05/2019 - Fornitura master e toner per fotoincisore Risograf </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRFDMN85C26G482L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTO SERVICE  di Perfetto Damiano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRFDMN85C26G482L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTO SERVICE  di Perfetto Damiano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. RIMS_2019_0000598 del 28/03/2019 - Fornitura sgabelli bianchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2AFA586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 754 del 10/12/2019 - Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z21281ED7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/49/2019 del 03/05/2019 - Fornitura UPS gruppo di continuità per server - Ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21286C1DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 916 /PA del 13/06/2019-  Materiale per esami di stato Scuola Secondaria di Primo Grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212AC64EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/135/2019 del 27/11/2019 - Contratto di manutenzione e assistenza sistemistica "On site"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242A37B36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FPA 74/19 del 21/11/2019 - Corso di aggiornamento  RLS - D.lgs. n.81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2627A3D15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 37/PA del 10/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Lunghezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1072.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1072.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2627B3524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 200017/19 del 30/03/2019 - Noleggio mini-computer per prove INVALSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2728162E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 36/PA del 06/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Serramonacesca - Tocco - Lettomanoppello</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292817AFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE186 del 21/05/2019 -  Iscrizione Esame Cambridge Starters - n. alunni 22 Scuola Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1242.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2730904</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA/2 del 21/02/2019 - Fornitura materiale per laboratorio di arte e immagine.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02040720688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOLOR di Amedeo Valentini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02040720688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOLOR di Amedeo Valentini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3227B4B01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/PA del 13/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Caramanico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34273D888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - CONTO CONTRATTUALE N. 31084099 - 001 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>469.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>469.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3627807BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12 del 21/05/2019  - Corsi di conversazione in lingua francese - Plesso B.Croce </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNDMNP84M65Z600E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI di Mendez M. P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNDMNP84M65Z600E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI INTERCULTURALI di Mendez M. P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3827A2A67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3044/P del 30/03/2019 - Fornitura sussidi per attività musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z41284D288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000258 del 10/05/2019 - Acconto viaggio d'istruzione Isole Tremiti - 03-04-05 giugno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23415.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4327B2086</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 108/PA del 05/04/2019 - Intervento didattico in inglese nelle date del  25 e 26 marzo e del  04/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659600082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659600082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45281D6D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA /000113 del 09/05/2019 - Fornituira cucitrice a pinza per ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2A5139F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8603/P del 31/10/2019 - Fornitura sussidi didattici - Plesso Munari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57290C990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 4_19 del 18/07/2019 - Fornitura testi di lettura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLCLNE60E53I376X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE TABULA FATI di Elena Pelaccia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLCLNE60E53I376X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE TABULA FATI di Elena Pelaccia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5925E3703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FPA 75/19 del 21/11/2019- Contratto per adempimenti D.Lgs.81/08 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890860685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C27BE092</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 24/PA del 18/05/2019 -  Fornitura sussidi musicali - Scuola  Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602810D48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 144/2019 del 16/04/2019 - Fornitura  moquette per aula magna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6127865B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 51/PA del 22/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Piana delle Mele</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z65260a8d8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FPA 10/19 del 21/03/2019- Corso sci a.s. 2018/2019 residenziale</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26251.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26251.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6627E0E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE99 del 08/04/2019 - Esame KET FOR SCHOOLS del 22/05/2019 - n.17  alunni iscritti - I.C. Pescara 6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1463.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1463.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6629CE7E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12706 del 31/10/2019 - Rinnovo abbonamento riviste lingue straniere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681E001BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE  - CODICE CLIENTE 7.2086003 - PLESSI PINETA DANNUNZIANA, MARINO DI RESTA, LORIS MALAGUZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3060.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3060.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B27B4AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0073/B/2019 del 23/03/2019- Fornitura materiale per pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>956.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2863504</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 104 del 15/05/2019 - Competenze per affitto sala Teatro Circus per manifestazione finale del 24/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714760681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONI CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714760681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONI CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C16EBE71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA CONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7126ABCC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. ERG3FUZ7UD89T - Saldo fattura n. 12E del 11/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7127352F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9/PA del 20/02/2019 - Fornitura testi "Social o Dis-Social"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTMRC60A06G482H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIT INFORM di Marco Coletta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTMRC60A06G482H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIT INFORM di Marco Coletta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7127A3CB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 297 del 10/06/2019 -  Viaggio d'istruzione Isole Tremiti - 03-04-05 giugno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712A6E3FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FPA_64/2019 del 11/11/2019 - Registri firma presenze Docenti ed ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMRLTT39D69G438Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  "PARIS" di Lamarra Loretta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMRLTT39D69G438Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  "PARIS" di Lamarra Loretta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7227DC9DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 63/PA del 08/06/2019 - Trasporto alunni per manifestazione fine anno c/o S. Cetteo  - 04/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732A6F242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 38/PA del 31/10/2019 - Fornitura sussidi musicali - Scuola Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76271266C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0031/B/2019 del 12/02/2019 - Fornitura materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762786578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 46/PA del 17/05/2019 - Viaggio d'istruzione ad Oltremare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762AIB3D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V3-22532 del 30/10/2019 - Fornitura materiale facile consumo  - Tecnologia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7827F6A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 27-FE del 15/06/2019 - Certificazione lingua francese DELF-DALF SCOLAIRE - n. 06 alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01704690443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alliance Française di S.Benedetto del Tronto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01704690443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alliance Française di S.Benedetto del Tronto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z78280E3B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE249 del 25/06/2019 -  Corsi pomeridiani  Lingua Inglese a. sc. 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13728.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z78281632B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00000024/10/2019 del 16/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227930688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOBUS TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227930688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOBUS TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1963.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1963.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C29B0686</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2019S3001896 del 27/09/2019 - Fornitura carta per fotocopie plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1382.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1382.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D29F0E3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EFAT/2019/2486 del 08/10/2019 - Rinnovo riviste “Notizie della Scuola e Esperienze Amministrative” </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI  EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI  EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>584.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812752127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 99_19 del 08/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Trieste  08-10 maggio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629180694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALEMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629180694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALEMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8015.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8015.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832AD7B54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.08 del 28/11/2019 - Laboratori di "Sceneggiatura e ripresa"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80014220687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ENNIO FLAIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80014220687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ENNIO FLAIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862A4CE65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 147/10 del 31/10/2019 - Fornitura carrello portapacchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9229BAF36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 247 del 17/09/2019 - Fornitura toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRFDMN85C26G482L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTO SERVICE  di Perfetto Damiano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRFDMN85C26G482L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTO SERVICE  di Perfetto Damiano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9729B8D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0211/B/2019 del 11/09/2019 - Fornitura carta da pacco bianca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972A3ABDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 150/10 del 31/10/2019 - Materiale facile consumo plessi Cascella - Lionni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00095270682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. MICHELINO MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4298.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4298.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992AFDF30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza Helvetia n. 47501602 - Programma Assicurativo "Multirischi Scuola"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1619013557 del 09/05/2019 - Oneri per diritti d'autore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D2772495</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 25/PA del 05/04/2019 - Viaggio d'istruzione a Chieti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE250 del 25/06/2019 - Corsi Lingua Inglese in orario curriculare a. sc. 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9F27BE000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3357/P del 30/03/2019 -  Fornitura sussidi per attività musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02786601</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 60/PA del 07/06/2019 - Viaggio d'istruzione Caramanico- San Valentino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA323328EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - LINEA TELEFONICA N. 085291203 - SCUOLA PRIMARIA "A CASCELLA" IN  VIA RUBICONE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA32A71E92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 86/PA del 07/11/2019 - Viaggio d'istruzione a Pianella </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7263F335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COSTO COPIA- PLESSI PINETA DANNUNZIANA , MARINO DI RESTA, LORIS MALAGUZZI , BRUNO MUNARI, ANDREA CASCELLA, LEO LIONNI E B. CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02099660686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5824.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5824.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA8283D2F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21/PA del 15/05/2019 -  Fornitura sussidi didattici musicali  - Plesso B. Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DELLA MUSICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE29FDBA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2019S3002209 del 30/10/2019 - Fornitura carta per fotocopie - Ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAF2A15560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V3-20908 del 14/10/2019 - Fornitura sussidi sostegno primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2AE7FA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0324/B/2019 del 03/12/2019 - Fornitura carta in rotoli industriali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2B08167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatturan. 566 del 11/12/2019 - Stampa locandine per manifestazioni natalizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975070681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LA STAMPA di SURRICCHIO LUIGI & UMBERTO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975070681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LA STAMPA di SURRICCHIO LUIGI & UMBERTO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12787F91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 22/PA del 28/03/2019 - Servizio trasporto alunni  presso Teatro Circus di Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC22764c11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4 del 01/03/2019 - Fornitura testi narrativi </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLNZE83S17G482Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PAESE DEI LIBRI SELVAGGI DI CARLETTINI ENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLNZE83S17G482Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PAESE DEI LIBRI SELVAGGI DI CARLETTINI ENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC22787AEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35/PA del 06/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Chieti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925650689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01925650689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CARDINALE S.A.S. di Cardinale Lorella & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FVL279 del 27/05/2019 - Accordatura pianoforte verticale SAMICK JS-115 - Plesso B. Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIVIO PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16/A del 12/11/2019 - Timbro firma del Dirigente Scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00928930684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EUROCOPPE SAS di Michele D'AMBROSIO & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00928930684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EUROCOPPE SAS di Michele D'AMBROSIO & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 95/01 del 30/10/2019 - Fornitura materiale per pronto soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSNNGL65L25F646G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. di De Sanctis Angelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE29B3523</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0219/B/2019 del 17/09/2019 - Fornitura materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2120.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2120.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2A4FC46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 148/10 del 31/10/2019 - Materiale facile consumo - Ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32730572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 21/02/2019 - Fornitura testi narrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLNZE83S17G482Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PAESE DEI LIBRI SELVAGGI DI CARLETTINI ENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLNZE83S17G482Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PAESE DEI LIBRI SELVAGGI DI CARLETTINI ENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7276D421</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0056/B/2019 DEL 07/03/2019 - FORNITURA MATERIALE  DI CANCELLARIA PER UFFICIO DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD72786524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 45/PA del 17/05/2019 - Viaggio d'istruzione ad Ercolano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01658650708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>754.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>754.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72A6687E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000542 del 04/12/2019 - Progetto "Staffetta di scrittura creativa" per n. 6 squadre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Associazione di Enti Locali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>888.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>888.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2780818</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 86 del 10/06/2019 - Corso di lingua spagnola a.s. 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02215480688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC29AB296</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2093 /PA del 20/09/2019 - Fornitura registri </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2AE7CF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0325/B/2019 del 03/12/2019 - Fornitura faldoni per ufficio di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351270697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0275D7A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 32/10 del 30/03/2019 - Fornitura plastificatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972420697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU PAPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE028DEEC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1737/VI.3 del 21/06/2019 -  Fornitura Switch Netgear GS324-100EUS   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO INFOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE126F7B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2309 / A del 01/04/2019 - Rinnovo software AXIOS per servizi di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE326CA074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20194E01808 del 22/01/2019- Rinnovo software alunni e registro elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32835A8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04/51/2019 del 03/05/2019 - Rinnovo Licenze Antivirus 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106740689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52A19CCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 52E/19 del 08/10/2019 - Corso di formazione "La Didattica Cooperativa con il Metodo Rossi" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSSFN82E23E648H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSSFN82E23E648H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ze6260aa47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FPA 9/19 del 21/03/2019 -  Corso sci a.s. 2018/2019  itinerante</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476680697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI  BLOCKHAUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22202.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22202.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE629DB5F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2019004499 del 12/11/2019 - Polizza n.IW/2019/01067 - Quote assicurative alunni Scuola Secondaria di primo grado</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5748.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5748.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82781858</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 245PA del 09/05/2019 - Viaggio d'istruzione Popoli- Sorgenti del Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457290696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB271DCF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/PA del 06/03/2019- Fornitura pettorine </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803110681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDO PROMOTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803110681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDO PROMOTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF529F51E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20194E26374 del 30/09/2019 -  Abbonamento rivista "Italiascuola"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81B3C101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE - LINEA TELEFONICA N. 08513039344 - PLESSO B. CROCE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOE23EA36C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91117720689</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 118 del 03/07/2019 -  Saldo corrispettivo consulenza e assistenza per incarico RPD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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